9月開錯(cuò)票的,10月開紅字發(fā)票沖,小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度加上開錯(cuò)票的金額已經(jīng)超過了9萬,如果減去開紅的就不到9萬,上個(gè)季度需要繳納增值稅嗎?
英
于2018-10-08 14:27 發(fā)布 ??935次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-08 14:28
你好,根據(jù)你描述上個(gè)季度是需要交納增值稅的
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你好,代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31

不可以開專票 去稅務(wù)局代開的專票要紅沖 要收回全部聯(lián)次去稅務(wù)代開紅字
2016-04-05 14:56:02

增值稅普通發(fā)票的管理比增值稅專用發(fā)票的管理較松些,如果客戶退回發(fā)票,銷方聯(lián)次齊全的情況下,可以跨月開具紅字發(fā)票,再開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
若是發(fā)生退貨,則直接開具紅字發(fā)票,做賬務(wù)處理如下:
借:應(yīng)收賬款(紅字)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)紅字
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)
貸:庫(kù)存商品(紅字)
等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再?zèng)_回上月的分錄:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)收賬款
因?yàn)樯显乱验_,就要征收增值稅的,無法補(bǔ)救的了,只能等到這個(gè)月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報(bào)稅后銷項(xiàng)稅額會(huì)自動(dòng)減掉這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于先征后減,實(shí)質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額。
2019-12-23 18:11:42

你好,可以申請(qǐng)退稅的。
2021-12-17 11:25:59

我是一家小規(guī)模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元,(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅,應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).)請(qǐng)問老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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2018-10-08 14:30
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2018-10-08 14:31