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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-10-08 15:15

1、是的,需要做視同銷售處理。 
2、可以確認(rèn)為未開票收入的,相應(yīng)也會確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的。

遇見 追問

2018-10-08 15:17

未開票收入怎么申報(bào)稅額,分錄怎么做

張艷老師 解答

2018-10-08 15:20

1、就是填入申報(bào)表的未開票收入欄次。 
2、借:銷售費(fèi)用 
             貸:庫存現(xiàn)金 
                    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

遇見 追問

2018-10-08 15:25

貸記不是銷售收入嗎?我之前通過銀行轉(zhuǎn)賬付款,現(xiàn)在來發(fā)票做賬,贈品未入庫,直接發(fā)走了

遇見 追問

2018-10-08 15:48

需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

張艷老師 解答

2018-10-08 15:52

其實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)做好是做: 
借:銷售費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸:銀行存款等 
借:銷售費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
這樣就不用做視同銷售處理的,反倒這樣處理顯得比較簡單了。

遇見 追問

2018-10-08 15:56

可以不視同銷售嗎?我之前問的老師也是叫我這么做,但是不是說贈品也要視同銷售的嗎?

張艷老師 解答

2018-10-08 15:57

其實(shí)上面的分錄,和視同銷售的增值稅處理是一致的。

遇見 追問

2018-10-08 16:00

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在納稅審報(bào)要做什么處理嗎

張艷老師 解答

2018-10-08 16:01

直接填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次就可以了。

遇見 追問

2018-10-08 16:03

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2018-10-08 16:04

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對我的解答滿意,請給老師一個(gè)五星評價(jià),謝謝??!

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