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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-10-08 16:17

你好,這個數(shù)據(jù)是本年累計數(shù),所以會在本年一直體現(xiàn)的呢

慢半拍 追問

2018-10-08 16:22

老師,因為之前會計做賬比較亂,所以上個月補申報了個稅,之前的員工工資也在補計提在上個月,這就導(dǎo)致這個季度費用高,收入30多萬,季度費用高,而且這個彌補以前年度虧損也繼續(xù)出現(xiàn),這樣就導(dǎo)致本季度不用交企業(yè)所得稅了,這該怎么處理?

蔣老師 解答

2018-10-08 16:25

你好,按你的實際情況處理就行了,只要本年累計數(shù)據(jù)和你現(xiàn)在賬上的本年累計數(shù)據(jù)能對上就沒問題的

慢半拍 追問

2018-10-08 16:30

老師,彌補以前年度虧損要不要做分錄的

蔣老師 解答

2018-10-08 16:32

要做分錄的,你們?nèi)ツ晏潛p的時候去年就該做一筆 
借:遞延所得稅資產(chǎn)  (虧損額*所得稅稅率 
      貸:所得稅費用    
今年彌補了虧損的話就注銷對應(yīng)的分錄 
借:所得稅費用   
        貸:遞延所得稅資產(chǎn)

慢半拍 追問

2018-10-08 16:36

老師,但是去年會計沒有做分錄,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是不是到年末的時候才做的?

蔣老師 解答

2018-10-08 16:38

是的,就是去年年末應(yīng)該做的。你現(xiàn)在也只能今年補一筆了,下次記得就行了

慢半拍 追問

2018-10-08 16:45

老師,請問一下,我今年應(yīng)該什么時候補去年的那筆分錄?然后今年彌補虧損又是什么時候補,年末嗎、因為每個季度一直顯示出來?

蔣老師 解答

2018-10-08 16:47

在本年你彌補虧損的那個月把兩筆分錄一起補了就行了,主要是方便查詢你們彌補虧損的記錄

慢半拍 追問

2018-10-08 16:50

老師,季度所得稅申報表,也是填本年累計的數(shù)據(jù),不是這一季度的嗎?

蔣老師 解答

2018-10-08 16:53

你好,因為時間限制的原因,新的問題可以重新對老師提問呢

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相關(guān)問題討論
您好,是19年匯算清繳時 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損,是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個必須填寫
2020-05-21 17:15:20
企業(yè)一般都是用稅前利潤來彌補,以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
你好 比如去年虧損了30萬,今年就可以彌補30萬。
2020-05-14 05:29:43
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