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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-10 09:34

建議發(fā)票到了再入賬處理。如果數(shù)據不一致,在固定資產管理系統(tǒng)中調賬非常麻煩

hkkl 追問

2018-10-10 09:37

數(shù)字是一致的,因為六月份購入的固定資產,七月份已經租出去了,并開出了發(fā)票,所以就在六月份做了暫估,七月份開始折舊了,九月份發(fā)票才開回來。

江老師 解答

2018-10-10 09:38

這個可以按你說的方式處理。

hkkl 追問

2018-10-10 09:40

那票開回來了,會計分錄要怎么做?

江老師 解答

2018-10-10 09:44

一、沖銷再更正處理。 
1、沖銷6月分錄 
借:固定資產   負數(shù) 
貸:應付賬款  負數(shù) 
2、更正6月分錄 
借:固定資產 
貸:應付賬款

hkkl 追問

2018-10-10 10:43

數(shù)字一樣,也這樣做嗎?

江老師 解答

2018-10-10 10:52

數(shù)字一樣的,因為沒有差異

hkkl 追問

2018-10-10 10:54

好的,謝謝

江老師 解答

2018-10-10 10:55

有不明白的問題再咨詢

hkkl 追問

2018-10-10 11:08

那我就是在九月份沖銷后再做入一下固定資產是嗎?有沒有稅?

hkkl 追問

2018-10-10 11:09

小規(guī)模納稅人是不是沒有稅?沖銷后再做個 
 固定資產 
     應付賬款

江老師 解答

2018-10-10 11:33

小規(guī)模納稅人就是普通發(fā)票,直接入固定資產的成本,沒有稅

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建議發(fā)票到了再入賬處理。如果數(shù)據不一致,在固定資產管理系統(tǒng)中調賬非常麻煩
2018-10-10 09:34:40
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票金額入賬
2023-05-31 10:45:35
同學你好 你申報匯算清繳之前沒收到發(fā)票嗎
2023-05-30 08:50:27
這個不用管的了,重新計算折舊,以后重新計提即可的了
2018-08-14 15:57:59
如果是用固定資產管理系統(tǒng)進行管理的,一般不暫估入賬固定資產,收到發(fā)票進行賬務處理,因為如果金額不一致,最后無法調賬
2018-04-27 10:37:28
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