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房開公司11月開銷售票366118,稅率0,12月預(yù)繳按3%的預(yù)征率報稅交稅,那為什么12月報增值稅時,申報表按簡易征收辦法計稅銷售額是寫171428.57元,這個數(shù)怎么來的
適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。???
增值稅表4里有個預(yù)征繳納稅款,這個是異地建筑預(yù)繳稅嗎?但是從來沒有預(yù)繳過,增值稅表一也沒有體現(xiàn)和這個預(yù)征稅的關(guān)系沒有預(yù)交過啊在異地
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表上這個資產(chǎn)總額有什么勾稽關(guān)系不我申報好了稅局領(lǐng)導(dǎo)說我的數(shù)據(jù)報錯了


ZZB2019 追問
2018-10-11 15:24
羅老師 解答
2018-10-11 16:08