老師:你好!我想問(wèn)下我們共公司打算今年要做實(shí)繳注 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答
在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局系統(tǒng)中如何開(kāi)具完稅證 問(wèn)
您好,在電子稅務(wù)局上面搜完稅證明就可以 答
老師 現(xiàn)在是不是不能開(kāi)簡(jiǎn)易征收的票了,我開(kāi)的時(shí) 問(wèn)
不能修改稅率,選擇成3%嗎 答
你好老師!我這交了一筆非稅的采礦權(quán)使用費(fèi),這筆可 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
你好老師,月末把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里,是 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

若2016年一季度本年利潤(rùn)累計(jì)為100萬(wàn),那么企業(yè)所得稅=100*0.25;二季度利潤(rùn)累計(jì)為80萬(wàn),本季度企業(yè)所得稅為0;三季度利潤(rùn)累計(jì)為150萬(wàn),所得稅=50*0.25;四季度利潤(rùn)累計(jì)為170萬(wàn),所得稅=20*0.25。那第二年的所得稅要以前一年第四季度看齊嗎?
答: 如果2017年一季度利潤(rùn)為120萬(wàn),這是繳不繳稅得稅?
上季度利潤(rùn)總額為471151.15,所得稅費(fèi)為484.95,本年累計(jì)利潤(rùn)總額為:440439.49,本年累計(jì)所得稅費(fèi)為709.14,當(dāng)期所得稅總額-19469.28,怎么計(jì)算本季度應(yīng)交所得稅額
答: 當(dāng)期所得稅總額-19469.28,有遞延所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)=(利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*所得稅稅率
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我是小規(guī)模納稅人,第一季度是盈利,利潤(rùn)總額522.42,所得稅費(fèi)用累計(jì)13.06,第二季度虧損,利潤(rùn)總額-148.74,不交所得稅,在填第二季度所得稅申報(bào)表時(shí),利潤(rùn)總額本年累計(jì)373.68,申報(bào)表利潤(rùn)總額按本年累計(jì)計(jì)算,算出了9.34的所得稅,第二季度不交所得稅,所得稅應(yīng)該還是13.06呀,如果是9.34就與利潤(rùn)表的所得稅本年累計(jì)數(shù)不一致了,怎么回事呢?該怎么調(diào)整
答: 您好,目前企業(yè)所得稅是累計(jì)預(yù)扣預(yù)交,多出部分按預(yù)交

