
麻煩幫忙解答一下,做內(nèi)賬的,給某個工程采購一批苗木,到貨馬上付款直接用在工程上,這個分錄我能直接這樣做嗎,借:工程成本 --某項目 ,貸:銀行存款?還是說必須借:原材料 -苗木,貸:銀行存款,再接著做借:工程成本---某項目,貸:原材料
答: 你好,可以直接做借:工程成本 --某項目 ,貸:銀行存款
購買原材料50000.稅10000,用銀行存款付款,計劃成本52000,分錄怎么弄?
答: 借;材料采購 50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10000 貸;銀行存款 借;原材料 52000 貸;材料采購 50000 材料成本差異 2000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,@答疑-張老師(702433146) 企業(yè)構(gòu)材料貨先到1000克15460元,單價15.46元企業(yè)已在領(lǐng)用,先前企業(yè)未做賬,3天后企業(yè)付貨款實際打款15400元用銀行存款,分錄為:借:原材料15400元,貸:銀行存款15400元,因為是貨到先用,所以結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本時是15460元,應(yīng)怎樣處理?
答: 您好,應(yīng)付未付的60元,您可以計入營業(yè)外收入,借 原材料15460貸應(yīng)付賬款15460,借 應(yīng)付賬款15460貸銀行存款15400營業(yè)外收入60.
用銀行存款預(yù)付材料款怎么做分錄(材料是合同成本_材料,),借:預(yù)付賬款_某公司,貸:銀行存款,那么怎么轉(zhuǎn)到合同成本_材料款呢
11月17日預(yù)付貨款XX公司455000元,購買原材料,銀行存款支付。11月21日回來一桶金額:1240元。老師我兩筆分錄應(yīng)該什么做
我方倒開票,分錄要怎么做?當(dāng)時做借方:原材料 貸:銀行存款,問題是倒開票是一半的金額,對方開來5000,后來他一半沒有發(fā)貨我就倒開票了2500,他退款給我的

