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默
于2018-10-15 15:58 發(fā)布 ??2011次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
2018-10-15 15:59
你好,當(dāng)月無銷售收入,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填0
默 追問
2018-10-15 16:04
有一個(gè)老師說我填錯了,要填480期初期末
彩麗老師 解答
2018-10-15 16:05
本期沒有應(yīng)交增值稅,不用填,增值稅零申報(bào)。
2018-10-15 16:22
可是8月份的時(shí)候填了。
2018-10-15 16:24
那你9月的申報(bào)表里面期初數(shù)有顯示數(shù)據(jù)嗎?
2018-10-15 16:49
稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0。第一個(gè)問題就說了。請你一定回答清楚
2018-10-15 16:51
方便把申報(bào)表截圖發(fā)過來嗎?
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彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
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2018-10-15 16:04
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