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淇ki?ko淇
于2018-10-15 23:11 發(fā)布 ??1305次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-10-15 23:13
您好,可以的,如果是材料已收到,沒有收到發(fā)票的,最好先入原材料,再領(lǐng)用時(shí)入合同成本。月底再結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本處理。
淇ki?ko淇 追問
2018-10-15 23:14
沒有收到材料的,只是本月要申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,所以這樣做來沖成本的,怎樣處理更好呢?
王雁鳴老師 解答
2018-10-15 23:16
您好,如果沒有收到材料的話,直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,這樣處理就行了。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
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淇ki?ko淇 追問
2018-10-15 23:14
王雁鳴老師 解答
2018-10-15 23:16