
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅要填增值稅的哪個附表嗎?一般納稅人。
答: 你好,直接在附表一銷售欄中填對應(yīng)的負數(shù)即可。
老師,在一般納稅人增值稅申報表中,紅沖發(fā)票填在哪里,是在申報表附資料列一嗎?
答: 學(xué)員你好, 如果是紅字發(fā)票的話,只要在申報國稅報表“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里,紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額的時候填具進項稅額轉(zhuǎn)出的額即可,此處填好之后就會自動在“增值稅申報表”里的進項稅額轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
答: 還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。

