老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是固定的嗎?金額是如何體現(xiàn)的?如果有特殊情況,那么特殊情況的會計分錄如何做呢?
《淺笑、如夏》
于2018-10-17 09:56 發(fā)布 ??625次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
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你好,銷項稅大于進(jìn)項稅時,也就是需要交增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,未交增值稅二級科目表示需要交的稅額。
2018-01-29 13:44:05

借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸銀行存款
2019-07-07 09:41:52

同學(xué)好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-10-30 22:00:45

同學(xué)你好,您是小規(guī)模納稅人么?
2021-07-10 15:00:52

會計分錄為:
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
再把上月繳納的稅金也轉(zhuǎn)入未交增值稅里,會計分錄為:
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅金
2019-11-30 15:25:31
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