
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
答: 你好 是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納附加稅 也就是您增值稅是按1%交的 附加稅也就是按1%計(jì)算的增值稅來(lái)申報(bào)計(jì)算附加稅
增值稅有金額,附加稅申報(bào)
答: 您好,您的具體問(wèn)題是什么?您公司是小規(guī)模納稅人嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表附表五附加稅申報(bào)表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
增值稅不是0申報(bào),申報(bào)完成后沒(méi)有代出附加稅申報(bào),增值稅及附加稅申報(bào)里面也沒(méi)有附加稅申報(bào)那一項(xiàng),怎么回事?
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
老師,增值稅申報(bào)成功,申報(bào)稅額-18,附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)-增值稅那里要填什么數(shù)據(jù) ?

