合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普 問(wèn)
那個(gè)直接開普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開具6%的專 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末怎樣做分錄?
答: 您好,這個(gè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位之前進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅都做如下分錄 本月銷項(xiàng)稅大于(進(jìn)項(xiàng)稅+上期留抵)如何做分錄?
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 200
老師,我銷項(xiàng)稅余額8133.03,進(jìn)項(xiàng)稅余額是31356.3,這個(gè)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)做分錄
進(jìn)項(xiàng)稅遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)稅,都是之前建設(shè)期留底的,根據(jù)這上面的數(shù)字,到底還要做分錄嗎
計(jì)提的銷項(xiàng)稅和實(shí)際繳納的報(bào)表有差異,怎么調(diào)整做分錄計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅多了,實(shí)際繳納的少,差異怎么做分錄
老師,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,怎么做分錄,什么情況下在借方,什么情況下在貸方,麻煩分析一下,謝謝


Summer 追問(wèn)
2018-10-17 15:49
點(diǎn)~玲老師 解答
2018-10-18 13:57