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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-18 09:14

你好,這樣也可以,建議紅沖時(shí),貸庫存現(xiàn)金改為借預(yù)付賬款。同時(shí)正確分錄貸庫存現(xiàn)金改為貸預(yù)付賬款。

弄花香滿衣 追問

2018-10-18 09:27

那預(yù)付賬款的二級(jí)科目寫什么呢?

牛老師 解答

2018-10-18 09:51

二級(jí)可以選購貨款或者其他都可以,無所謂的,因?yàn)槟泷R上還要沖銷掉。

弄花香滿衣 追問

2018-10-18 10:25

如果11000是含稅價(jià)呢,開專票,不含稅價(jià)9482.76,稅款1517.24   會(huì)出現(xiàn)付款金額比暫估金額大
借:固定資產(chǎn)-生產(chǎn)設(shè)備 9482.76
貸:庫存現(xiàn)金  10000
怎么做平

牛老師 解答

2018-10-18 10:58

不會(huì)啊,你稅金要入賬的,借固定資產(chǎn)9482.76,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1517.24,貸庫存現(xiàn)金10000,應(yīng)付賬款1000。

弄花香滿衣 追問

2018-10-18 11:03

但是稅金是認(rèn)證了才是這么做的吧,不然當(dāng)月增值稅金額就不對(duì)了,發(fā)票是8月才收到的

牛老師 解答

2018-10-18 11:19

這樣的話,你暫估時(shí)就借:固定資產(chǎn)9482.76,預(yù)付賬款517.24,貸庫存現(xiàn)金10000。

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相關(guān)問題討論
你好,沒有存貨嗎?其他的沒有,差額放到未分配利潤(rùn)。
2022-03-09 17:33:42
你好!借方余額累計(jì)=貸方余額累計(jì)
2022-03-09 17:42:19
你好,這樣也可以,建議紅沖時(shí),貸庫存現(xiàn)金改為借預(yù)付賬款。同時(shí)正確分錄貸庫存現(xiàn)金改為貸預(yù)付賬款。
2018-10-18 09:14:06
沒有這種公式。只能說資產(chǎn)總額減負(fù)責(zé)總額等于權(quán)益;而權(quán)益等于股東投入+創(chuàng)造的累計(jì)利潤(rùn)。
2019-03-05 06:11:40
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2022-02-07 16:59:49
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