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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-10-18 14:44

補交企業(yè)所得稅是根據年初匯算清繳的未分配利潤,還是現(xiàn)在的未分配利潤?

QQ老師 解答

2018-10-18 14:52

你好!未付利潤怎么產生的?虧損是不允許分配的,調賬有利潤需補交所得稅于今年虧損無關

2463024587 追問

2018-10-18 14:56

老師,那這個會計分錄應該怎么寫?

2463024587 追問

2018-10-18 15:01

去年少記收入,但是成本已記,怎么調整,求分錄

QQ老師 解答

2018-10-18 15:42

你好!收入是收得錢還是掛的帳?

2463024587 追問

2018-10-18 16:15

借:銀行/現(xiàn)金/應收賬款……  貸:以前年度損益調整  應交稅費-增值稅(銷)

QQ老師 解答

2018-10-18 16:27

你好!可以這樣處理的

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相關問題討論
你好,不需要反結賬,直接做補計提,然后繳納分錄 匯算清繳補交的稅款不在所得稅費用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
你好 未分配利潤是交過企業(yè)所得稅后再分配,股東分配之后要交個人所得稅。
2019-10-25 14:11:35
你好,借方是所得稅費用才是的
2019-04-28 18:11:24
你好,是什么情況做了這個計提所得稅分錄?
2019-10-28 15:29:29
借應交稅費 貸銀行??
2021-11-29 10:43:12
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