老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請問下 公司購買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎,跳出來的是負(fù)數(shù),正常嗎
答: 你好,按準(zhǔn)則的規(guī)定,是不可以的,這要報(bào)表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細(xì),調(diào)到其他應(yīng)收款項(xiàng)目 其他應(yīng)收款的貸方明細(xì)余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項(xiàng)目。
老師 賬上付了款沒票的都倒掛到 其他應(yīng)付款了,年底資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)付款成了負(fù)數(shù),票也開不來了怎么處理啊
答: 你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)可以有負(fù)數(shù)嘛,因?yàn)槲业馁~套先做的業(yè)務(wù)賬,后面財(cái)務(wù)賬建賬,我直接用其他應(yīng)付款來調(diào)賬進(jìn)去的,
答: 您好,資產(chǎn)負(fù)債表允許有負(fù)數(shù),當(dāng)期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負(fù)數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒有增加,而計(jì)提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負(fù)數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負(fù)數(shù)肯定是帳做錯(cuò)了。應(yīng)收不可能是負(fù)數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。


會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問
2018-10-18 16:22
辜老師 解答
2018-10-18 16:27