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????one????
于2018-10-19 18:14 發(fā)布 ??1114次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-10-19 18:21
你好,營業(yè)成本不用沖紅。這樣處理是正確的
????one???? 追問
2018-10-19 18:27
那如果收到的發(fā)票是110,做法:紅沖分錄,借:庫存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-100,正確的發(fā)票入庫,借:庫存商品110,貸:銀行110,補(bǔ)少結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本10,貸:庫存商品10老師,這樣做也是對的吧
何老師 解答
2018-10-19 18:28
是的,就是這樣處理得
2018-10-21 09:52
老師,如果我想調(diào)節(jié)利潤,沖銷暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)的成本,把利潤調(diào)大,7月份把6月份暫估入庫分錄沖銷,把6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖銷,等到匯算清繳千來票了,在按照發(fā)票金額入庫和結(jié)轉(zhuǎn),真正銷售出庫在6月份,這樣操作可以嗎
2018-10-21 12:20
這樣處理不合適,已結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本,除了銷售退貨情況,是不能沖銷的。
2018-10-21 18:59
老師,如果已結(jié)轉(zhuǎn)的成本,未收到采購進(jìn)項發(fā)票,那怎么調(diào)出呢,以后可能也收不到了
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何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2018-10-19 18:27
何老師 解答
2018-10-19 18:28
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2018-10-21 09:52
何老師 解答
2018-10-21 12:20
????one???? 追問
2018-10-21 18:59