
老師,比如我們付款給供應商付了100元,發(fā)票只開了50元給我們,請問剩余的50元發(fā)票開不了了,還一直掛在賬上,請問怎么處理?怎么做憑證做平
答: 沒發(fā)票的50元到時你匯算調(diào)增交企業(yè)所得稅即可 其他的根據(jù)業(yè)務正常做賬
收到供應商的貨,未收到發(fā)票,怎么做憑證,收到了發(fā)票怎么做憑證
答: 你好 收到貨 沒收到發(fā)票的話 先暫估入庫 借原材料-暫估 貸應付賬款 收到發(fā)票了 沖掉暫估 按發(fā)票入賬就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我公司以融資租賃方式購買了2臺叉車,2臺叉車的實際價格是760000元,以融資租賃方式的價格為782088元,第一次付款和定金為152000元和76000元,以后每個月25日支付52491元,供應商每次按付款金額開票,定金沒有開票,老師這項業(yè)務在么做憑證
答: 借:固定資產(chǎn) 不含稅購買價 未確認融資費用,倒擠 貸:長期應付款,不含稅長期欠款 銀行存款,已經(jīng)支付款項 預付賬款,之前支付的訂金 分期付款時 借:財務費用 貸:未確認融資費用 借:長期應付款 應交稅稅費-進 貸:銀行存款
公司收到一張電子承兌3萬 ,(由于貨款是27000元) 對公找錢給客戶3000元 , 我又將這張電子匯票背書給我的供應商做貨款,怎么做憑證
老師,供應商更名,4月有一筆是按以前的舊名稱匯款的,我要把這筆款轉(zhuǎn)到新的名稱下面。。。需要對方提供哪些資料作為附件來做憑證?
供應商應該給我們的發(fā)票已經(jīng)開完,老板后期個人私賬支付了應付款,我改怎么給老板報銷這筆錢?用什么原始憑證?

