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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-10-24 14:09

您好!是的,這樣就可以了。

Sunny 追問

2018-10-24 14:10

宋老師,這筆抵扣分錄就不用做到內(nèi)賬里面了吧?

宋生老師 解答

2018-10-24 14:13

您好!也一樣要入內(nèi)帳了。

Sunny 追問

2018-10-24 14:14

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2018-10-24 14:16

你好!不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
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