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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-10-27 14:02

1、購買方:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2、銷售方:
借:主營業(yè)務(wù)收入
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款

會計 追問

2018-10-27 14:07

就是開票這方面,沖稅這個怎么處理

方亮老師 解答

2018-10-27 14:11

老師沒有理解您說的意思,請您重新描述一下。

會計 追問

2018-10-27 14:15

分錄這方面我沒問題,只是開票實際操作方面,將前面已抵扣的稅要通過開票這種程序才可以沖掉

方亮老師 解答

2018-10-27 14:19

您是指購買方和銷售方申報表的填寫嗎?

會計 追問

2018-10-27 14:20

購貨方已經(jīng)填開了紅字發(fā)票信息表,銷貨方就可以開負數(shù)發(fā)票了?開負數(shù)發(fā)票該怎么開呢?購貨方要怎么處理,才能直接將前面已抵扣的進項稅減少?正常的開負數(shù)發(fā)票是要能對應(yīng)以前開的銷售發(fā)票,但是我們這個是幾批車的銷售折讓,不能對應(yīng)某一張發(fā)票開負數(shù)發(fā)票

方亮老師 解答

2018-10-27 14:28

1、是的。
2、把您的郵箱告訴老師,老師給您發(fā)送詳細的操作步驟。
3、根據(jù)紅字信息表注明的稅額填入附表二的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額欄即可將前面已抵扣的進項稅減少。
4、負數(shù)發(fā)票開具時必須對應(yīng)以前開具的藍字發(fā)票。

會計 追問

2018-10-27 14:30

31309931@qq.com   謝謝老師

會計 追問

2018-10-27 14:32

但是已經(jīng)搞不清楚這批折讓是以前開的哪些藍字發(fā)票,怎么處理呢?

方亮老師 解答

2018-10-27 14:32

已發(fā)送。祝您工作愉快!

會計 追問

2018-10-28 19:56

老師我沒有收到郵件

會計 追問

2018-10-28 19:58

572151561@qq.com你發(fā)這個吧

方亮老師 解答

2018-10-28 20:23

1、隨便挑選一張藍字發(fā)票即可。
2、已發(fā)送。

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