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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-28 11:07

1.業(yè)務(wù)2均開具了專票,按增值稅正常的抵扣鏈條核算;業(yè)務(wù)7,1700沒有進(jìn)項(xiàng),按差額作為銷售額計(jì)稅
2.車輛裝飾費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)題目中并未明確是否開具了專票。
3.B項(xiàng)因?yàn)榧组_具了專票過來。

懶洋洋 追問

2018-10-28 12:58

意思是 只要開增值稅票就不可以差額?進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅 單獨(dú)算?簡(jiǎn)易計(jì)征或者沒有增值稅發(fā)票就可以差額?<br><br>業(yè)務(wù)8,沒有說是否開專票,認(rèn)為是普票 所以不能抵扣?如果說開了專票 是不是就可以和90一起算

文文老師 解答

2018-10-28 13:57

差額征稅本就是對(duì)無法取得專票,原來是營(yíng)業(yè)稅的服務(wù),一種優(yōu)惠
業(yè)務(wù)8,如果說開了專票 就可以和90一起算

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