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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-10-29 11:09

你好!當然還是分錄做賬好

琴琴 追問

2018-10-29 11:12

如果一個公司前期沒有內(nèi)賬,外賬的數(shù)據(jù)也不太準確,現(xiàn)在要建內(nèi)賬,各科目期初數(shù)怎樣確定呢?

琴琴 追問

2018-10-29 11:14

銀行和現(xiàn)金可以確定,應收,應付比較混亂,如何確定呢?

宋生老師 解答

2018-10-29 11:14

您好!你可以先進行盤點,把盤點的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)使用

琴琴 追問

2018-10-29 11:36

可是期初數(shù)據(jù)試算不平衡,怎么辦?

宋生老師 解答

2018-10-29 11:43

你好!差額計入到未分配利潤。

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