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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2018-10-31 14:08

你好  如果可以換算的話  可以按米來開

陌生人???? 追問

2018-10-31 14:09

怎么換算呢

陌生人???? 追問

2018-10-31 14:09

在發(fā)票上備注還是怎么弄,不然數(shù)量不夠

陌生人???? 追問

2018-10-31 14:12

回來600套開出去2900米

陌生人???? 追問

2018-10-31 14:13

我應(yīng)該如何做賬

meizi老師 解答

2018-10-31 14:16

你好 如果可以換算的話 可以在發(fā)票上備注換算的具體方法的 比如1套=5米

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相關(guān)問題討論
你好 你入庫多少 你銷售出去多少就開多少 。 沒銷售的數(shù)量就會在庫存賬面體現(xiàn)的 。 正常都會對上的 。 除非你多結(jié)轉(zhuǎn)或者少結(jié)轉(zhuǎn)或者入庫錯誤了
2020-06-28 14:21:46
是的,這樣操作沒有問題的。
2019-01-21 09:58:34
你好 如果可以換算的話 可以按米來開
2018-10-31 14:08:29
贈品屬于銷售,當(dāng)銷售處理
2019-08-14 12:10:58
你好,是不是本月開具的銷項(xiàng)發(fā)票金額是434888.69的意思?怎么你提供的兩個都是進(jìn)項(xiàng),是不是有一個有說錯了
2019-11-03 16:39:10
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因?yàn)檫@個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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