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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-01 10:13

你現(xiàn)在預(yù)付賬款已經(jīng)結(jié)平了,不用調(diào)整了

卷心菜_11 追問(wèn)

2018-11-01 10:20

是平了,但是計(jì)提的費(fèi)用和實(shí)際費(fèi)用不一致,怎么調(diào)整呢?

卷心菜_11 追問(wèn)

2018-11-01 10:21

以后不想掛兩個(gè)科目,只保留其他應(yīng)付款科目,要怎么操作?

辜老師 解答

2018-11-01 10:25

那你以后不啟用預(yù)付賬款就可以了,借: 管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ,然后付款的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款 
到票的時(shí)候,借: 應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)稅  貸:管理費(fèi)用

卷心菜_11 追問(wèn)

2018-11-01 11:13

老師如果計(jì)提費(fèi)用和實(shí)際費(fèi)用有誤差,怎么調(diào)賬?

辜老師 解答

2018-11-01 11:18

那你根據(jù)發(fā)票上的金額,沖減管理費(fèi)用就可以

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