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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-02 16:10

你好,你庫存現(xiàn)金是什么原因要沖減,

莊老師 解答

2018-11-02 16:12

你好,上面說錯了,庫存現(xiàn)金調(diào)增是什么原因

莊老師 解答

2018-11-02 16:13

你好,是以前年度重復(fù)做賬

?Elena? 追問

2018-11-02 16:15

是的。重復(fù)記賬了,所以要紅沖去年的分錄,我的分錄正確嗎

莊老師 解答

2018-11-02 16:23

你好,要不要考慮所得稅

莊老師 解答

2018-11-02 16:23

你好,金額小,可以不考慮

?Elena? 追問

2018-11-02 16:26

老師,全年的利潤是負(fù)數(shù),所以沒有所得稅,是不是就不用調(diào)整分錄了呢

莊老師 解答

2018-11-02 16:30

你好,那不用調(diào)整

?Elena? 追問

2018-11-02 16:33

老師,幫忙看一下我的工資表里除了個稅,公積金,社保,還有一個基金和其他2筆代替員工扣除的費(fèi)用,這個基金費(fèi)和其他費(fèi)應(yīng)該怎么記賬呢?

莊老師 解答

2018-11-02 16:42

發(fā)工資代扣,借應(yīng)付職工薪酬一工資,貸其他應(yīng)付款一基金180,其他應(yīng)付款一其他597.68

莊老師 解答

2018-11-02 16:42

清楚了嗎?給個五星

?Elena? 追問

2018-11-02 16:44

老師,那計提工資時用哪個數(shù)字呢

莊老師 解答

2018-11-02 17:00

你好,都是管理人員,借管理費(fèi)用一工資55004.29,貸應(yīng)付職工薪酬一工資55004.29

?Elena? 追問

2018-11-02 17:10

老師,有一個問題我沒弄明白,那個基金費(fèi)公司從我們工資中扣了,而這個基金會是由集團(tuán)自己成立的,,如果我這樣記賬,借應(yīng)付職工薪酬一工資,貸其他應(yīng)付款一基金180,那么后期怎么沖掉這個其他應(yīng)付款呢?

莊老師 解答

2018-11-02 17:12

付款時,借其他應(yīng)付款180,貸銀行存款180

莊老師 解答

2018-11-02 17:16

上面發(fā)工資代扣,借應(yīng)付職工薪酬一工資55004.29,貸銀行存款48853.33,其他應(yīng)付款一社保費(fèi)3278.66,其他應(yīng)付款一個人公積金1879,其他應(yīng)付款一基金,…

?Elena? 追問

2018-11-02 17:23

老師,您可能沒明白我的意思,我的分錄上,基金費(fèi)公司沒有付款過,在員工工資里扣除,但是公司銀行賬戶并沒有支付過這筆款呀

莊老師 解答

2018-11-02 17:24

你好,你的意思是以后不扣了

莊老師 解答

2018-11-02 17:25

你好,以后不用付款,轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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