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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-11-06 15:17

這個是業(yè)務招待費所得稅稅前扣除的限額比例,就是按實際發(fā)生額的60%和當期銷售收入的5‰這兩者中取較小的數(shù)字作為扣除限額。

Sunny 追問

2018-11-06 15:20

這是匯算清繳的情況下扣除?

張艷老師 解答

2018-11-06 15:21

是的,在所得稅匯算清繳時做的納稅調(diào)整。

Sunny 追問

2018-11-06 15:22

匯算清繳調(diào)整完還需要交稅嗎?。?/p>

張艷老師 解答

2018-11-06 15:28

這個是要看匯算清繳后的情況了,可能涉及補稅,也可能涉及退稅。

Sunny 追問

2018-11-06 15:57

老師,比如說招待費合計是3萬,30000*60%=18000,收入100萬的話,1000000*0.5%=5000,意思是按照5000扣除嗎?

張艷老師 解答

2018-11-06 16:03

是的,最多在所得稅稅前扣除5000,剩余的25000是要做納稅調(diào)增。

Sunny 追問

2018-11-06 18:32

納稅調(diào)增是要交稅嗎

張艷老師 解答

2018-11-06 20:09

單獨說納稅調(diào)增是要交稅。但是所得稅匯算清繳是一個整體綜合計算的結(jié)果。只有到最后才知道是否需要補交所得稅的。

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相關(guān)問題討論
業(yè)務招待費是按照這個標準執(zhí)行的
2018-12-25 11:04:30
您好,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的千分之五。
2016-11-17 21:47:52
這個是業(yè)務招待費所得稅稅前扣除的限額比例,就是按實際發(fā)生額的60%和當期銷售收入的5‰這兩者中取較小的數(shù)字作為扣除限額。
2018-11-06 15:17:46
不是,只能按60%部分扣除
2017-03-22 21:11:06
你好,同學。你指的是哪里錯了,你這里是按實際招待費*60%
2020-04-17 10:53:21
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