稅控盤480元認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在做抵減 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額480,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) -480 然后我看明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額借方余額是480,這個(gè)是一直掛著的嗎 ?還有明細(xì)賬應(yīng)交增值稅未交增值稅貸方538.51,其中應(yīng)該480元在里面抵減的,卻沒有體現(xiàn),實(shí)際抵減后應(yīng)交增值稅是58.51
鹽
于2018-11-06 15:49 發(fā)布 ??791次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,前面部分對(duì)的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52

你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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