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雯雯蘿卜
于2018-11-07 09:18 發(fā)布 ??606次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2018-11-07 10:09
你好,請問原題是什么呢
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將應收賬款余額在貸方,借方余余額-300調(diào)整為預收,借:應收款300 貸:預收賬款300,請問這個是正確的嗎
答: 是的
老師,預收賬款怎么轉(zhuǎn)到應收賬款
答: 這個具體是什么業(yè)務?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應收賬款貸方和預收賬款貸方加一起是不
答: 你好,是這樣子算的。
之前銀行收到一筆款5萬。是沒有開票的。掛了預收賬款5萬?,F(xiàn)在要開票10萬出去了。請問是把之前的預收賬款5萬沖現(xiàn)在的應收賬款10萬嗎?
討論
老師,應收賬款的借方相當于預收賬款的哪一方?
請問老師應收賬款的負數(shù)重分類到預收賬款,這種情況需要調(diào)賬嗎?
預收賬款和應收賬款之間怎么調(diào)賬
同一個公司,我設(shè)置得有應收賬款和預收賬款,現(xiàn)在應收的借方和預收得貸方金額一直怎么沖減
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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