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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2018-11-07 15:43

先紅沖你之前做的那個營業(yè)外收入憑證,借:庫存商品(負數(shù)),貸:營業(yè)外收入(負數(shù))。然后這個貨款需要付,就是,借:庫存商品(不含稅金額),應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅(稅額),貸,應付貨款-廠家。如果不需要付這個貨款,就是,借:庫存商品(不含稅金額),應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅(稅額),貸,營業(yè)外收入

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先紅沖你之前做的那個營業(yè)外收入憑證,借:庫存商品(負數(shù)),貸:營業(yè)外收入(負數(shù))。然后這個貨款需要付,就是,借:庫存商品(不含稅金額),應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅(稅額),貸,應付貨款-廠家。如果不需要付這個貨款,就是,借:庫存商品(不含稅金額),應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅(稅額),貸,營業(yè)外收入
2018-11-07 15:43:27
嗯嗯,只有那樣處理的了
2023-07-28 16:08:59
您好 請問有其他費用發(fā)生么 工資計提了么
2020-07-31 10:38:59
三免三減半是所得稅的 增值稅的進項稅正常抵扣就行
2020-05-22 11:56:02
你好,因為長期有留底稅額,稅務會出現(xiàn)預警的,只要真實的,不用擔心的,并不是不交稅就會有問題。
2018-08-21 11:31:13
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