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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-07 16:06

你好,交建議加稅項目,這個是什么意思?

祝家那個妞 追問

2018-11-07 16:13

打錯字了!是建筑公司簡易計稅項目預繳增值稅的全部分錄

鄒老師 解答

2018-11-07 16:14

你好,預交只需要做預交稅款分錄就是了
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)   貸;銀行存款

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您好,建筑企業(yè)預繳增值稅會計分錄? 一般納稅人,預繳增值稅時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款 在增值稅申報表中,“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人,預繳增值稅時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 在增值稅申報表主表中,“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。
2019-03-16 21:44:06
您好,根據(jù)財會【2016】22號:設(shè)置“應(yīng)交稅費—預繳增值稅”科目。 繳納時作分錄:借:應(yīng)交稅費—預繳增值稅;貸:銀行存款 申報時作賬:借:應(yīng)交稅費—未繳增值稅;貸:應(yīng)交稅費—預繳增值稅 度結(jié)轉(zhuǎn)時,對應(yīng)交增值稅各明細科目余額,作結(jié)平處理。 平時每月的明細科目借貸方余額可不結(jié)平,在年底一次性結(jié)平各明細科目余額,結(jié)轉(zhuǎn)前要看應(yīng)交增值稅科目是貸方余額還是借方余額。 1、若應(yīng)交增值稅是貸方余額,則先按正常月份,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,然后將增值稅三級科目的余額作相反方向分錄結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后“應(yīng)交增值稅”科目余額為0。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、若應(yīng)交增值稅是借方余額,說明有留抵,則只留其余額作為進項稅額科目余額到下年抵扣,剩余其他按原明細科目余額作相反方向分錄結(jié)平。 3、如果年末沒有在軟件中做以上憑證進行對轉(zhuǎn)結(jié)平,也可以在軟件中直接將應(yīng)交增值稅的相關(guān)明細科目年初余額直接修改結(jié)平即可。
2019-09-22 09:11:36
建筑勞務(wù)異地分包需要預繳增值稅,建筑勞務(wù)分包異地繳納: 借:應(yīng)交稅費—預繳增值稅 貸:銀行存款 申報時: 借:應(yīng)交稅費—未繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費—預繳增值稅 ,異地分包需要預繳增值稅
2019-12-17 14:12:08
你可以拿這票做賬,支付錢給他們 借:應(yīng)交稅費,貸:現(xiàn)金
2017-02-21 14:12:28
你好,交建議加稅項目,這個是什么意思?
2018-11-07 16:06:48
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