購入貨物暫估入賬,期末成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?本月購入一批貨物,但發(fā)票要次月才來,期末做賬時我將該批貨物做了暫估入賬,該如何結(jié)轉(zhuǎn)了,按暫估入賬價做賬的話,影響該月成本結(jié)轉(zhuǎn),進而影響本月利潤?
殷勤的啞鈴
于2014-09-05 22:03 發(fā)布 ??1709次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2014-09-06 10:45
期末發(fā)票未到
借:庫存商品——暫估入庫
貸:應(yīng)付帳款——暫估入庫
如該商品已出售,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。
下月初或收到發(fā)票時,先將暫估入庫的分錄紅沖,再按發(fā)票編制憑證,如金額與暫估數(shù)有差別,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,則再進行調(diào)整
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結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-03-24 14:24:07

期末發(fā)票未到
借:庫存商品——暫估入庫
貸:應(yīng)付帳款——暫估入庫
如該商品已出售,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。
下月初或收到發(fā)票時,先將暫估入庫的分錄紅沖,再按發(fā)票編制憑證,如金額與暫估數(shù)有差別,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,則再進行調(diào)整
2014-09-06 10:45:37

先紅沖上月的暫估的,把單價88元的紅沖掉,再按單價100元的入賬,然后補轉(zhuǎn)200件差額12元的成本
2015-02-26 10:17:29

是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43

假設(shè)我有A產(chǎn)品1月庫存1個,總價10元,要賣2個,我暫估入庫1個,總價10元(暫估分錄借庫存商品10,貸應(yīng)付賬款10),賣了之后結(jié)轉(zhuǎn)成本20元。等我真正進貨時,假設(shè)進2個,總價22元,我應(yīng)該紅沖暫估分錄后,還要做什么分錄嗎?用多結(jié)轉(zhuǎn)成本1元嗎?即借主營業(yè)務(wù)成本1,貸庫存商品1,我在庫存表上怎么反映呢?不做分錄有什么影響?
2015-11-03 10:23:20
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