如果這個(gè)月我沒有銷項(xiàng)稅,購(gòu)進(jìn)商品進(jìn)項(xiàng)稅沒認(rèn)證,分錄是直接寫進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
Gen 簡(jiǎn)
于2018-11-07 19:44 發(fā)布 ??1094次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
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您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 以后繼續(xù)抵扣 可以不寫分錄
2020-07-03 16:03:56

你好,可以全部認(rèn)證的哦,這個(gè)不用單獨(dú)體現(xiàn)。
2019-11-11 14:02:06

是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-11-07 19:46:06

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-02-21 07:19:35

您好
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話可以這樣寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-29 16:39:03
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