我原本資產(chǎn)負(fù)債表中【未分配利潤(rùn)】期末數(shù)-25410.94,年初數(shù)-21527.48,利潤(rùn)表中【凈利潤(rùn)】本年累計(jì)數(shù)-3883.46,這個(gè)時(shí)候是符合等式【未分配利潤(rùn)期末數(shù)-25410.94=年初數(shù)-21527.48+凈利潤(rùn)-3883.46】. 但匯算清繳后需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅20000,我做了如下分錄: 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20000, 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20000 貸:銀行存款20000 那這個(gè)時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表的【未分配利潤(rùn)】期末數(shù)=-25410.94-20000=-45410.94,但年初數(shù)-21527.48+凈利潤(rùn)本年累計(jì)-3883.46還是等于-25410.94,等式不成立,怎么辦,
趙文軍
于2018-11-08 10:30 發(fā)布 ??803次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2018-11-08 11:53
老師你沒法解答嗎
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你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄
匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15

這個(gè)是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
2019-02-24 16:20:10

作為未分配利潤(rùn)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表
2017-10-15 08:47:02

你好,可以忽略這個(gè)差異的。
2021-07-12 15:36:15

您好,分錄沒錯(cuò),也不用調(diào)賬調(diào)平,負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)加上這個(gè)金額就可以了
2025-01-13 18:46:28
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張偉老師 解答
2018-11-08 13:38