請(qǐng)問(wèn)宋老師,我新接一家公司的賬,他們之前是沒(méi)有建賬的,我根據(jù)他們的流水統(tǒng)計(jì)了他們歷史數(shù)據(jù),估約了大概的數(shù)據(jù),但我不知道錄入軟件中的初始數(shù)據(jù)的銜接。我是這樣處理的不知是否正確,1. 注冊(cè)資本: 實(shí)收資本(資產(chǎn)負(fù)債表); 2. 收入 - 費(fèi)用 在利潤(rùn)表中反映 :利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(資產(chǎn)負(fù)債表);3. 應(yīng)收應(yīng)付 (資產(chǎn)負(fù)債表)4. 現(xiàn)金及銀行存款期末余額(資產(chǎn)負(fù)債表),問(wèn)題是資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不對(duì)等的差額我怎樣處理? 比如說(shuō)我的資產(chǎn)總額加進(jìn)去后是120萬(wàn),但負(fù)債及所有者權(quán)益加進(jìn)去是150萬(wàn),差額30萬(wàn)我計(jì)入什么科目這個(gè)表才平?
章云霞(Ruby)
于2018-11-08 16:30 發(fā)布 ??736次瀏覽
- 送心意
答疑何老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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資產(chǎn)負(fù)債表中的本年利潤(rùn)期末數(shù)=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)滑油的本年累計(jì)數(shù),12月份本年利潤(rùn)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目(本年利潤(rùn)無(wú)余額了)
第二個(gè)觀點(diǎn)是錯(cuò)的
第三個(gè)觀點(diǎn)是:所有者權(quán)益合計(jì)=資產(chǎn)合計(jì)-負(fù)債合計(jì)(觀點(diǎn)是錯(cuò)的)
第四個(gè)觀點(diǎn)是對(duì)的 也就是資產(chǎn)合計(jì)
2017-05-25 17:38:28

你好,你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)關(guān)系嗎
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2022-01-17 13:48:49

你好!這個(gè)估計(jì)是你自己沒(méi)有做好了。未分配利潤(rùn)實(shí)際上也是所有者權(quán)益的一部分。
2017-09-08 14:56:31

你好,你看一下?lián)p益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
未分配利潤(rùn)期末減期初,等于本年利潤(rùn)。
2020-10-06 17:58:18

你好,說(shuō)明企業(yè)是虧損,而且虧損金額超過(guò)了股東投資
2018-08-01 16:16:36
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