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建筑企業(yè),一般納稅人,當月開具增值稅專票,銷項減進項為500元,異地預繳稅款1600元,請問增值稅賬務怎么處理?
請問老師:一般納稅人繳納增值稅賬務處理,月末應交稅金——應交增值稅——進項、銷項、進項稅額轉出、減免稅金、轉出未交增值稅,這些子科目下都有余額該怎么處理呢?
一般納稅人 農業(yè)免增值稅和所得稅企業(yè) 現(xiàn)在收到一個增值稅專用發(fā)票 應該如何做賬務處理呀是做增值稅進項稅額 轉出的處理嗎 具體應該怎么轉呀 麻煩您

