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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-10 16:13

直接沖銷原來的憑證,再進行更正處理

L. 追問

2018-11-10 16:22

具體的分錄是什么呢

江老師 解答

2018-11-10 16:22

你原來的賬是什么呢?

L. 追問

2018-11-10 16:32

借:銀行存款  貸:其他應付款-法人名字

江老師 解答

2018-11-10 16:33

一、沖銷X年X月X號憑證
借:銀行存款    負數(shù)
貸:其他應付款——法人名字   負數(shù)
二、更正X年X月X號憑證

L. 追問

2018-11-10 16:35

但是,那個付錢的不是我們公司的人,是我公司之前的會計的朋友
是不是應該把錢還給人家?

江老師 解答

2018-11-10 16:35

這個錢應該是還給對方,再進行入賬處理。

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相關問題討論
同學你好 這個就是往來款
2022-02-15 15:34:47
借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
2021-11-25 07:30:01
最好用其他應付款 你的銀行回單收款人和發(fā)票不一樣
2021-04-17 09:26:21
具體是什么錯誤呢 可以更正
2020-03-24 11:04:38
您好 做一筆相同的紅字分錄 然后做一筆正確的藍字分錄
2019-08-21 10:08:14
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