APP下載
L.
于2018-11-10 16:11 發(fā)布 ??1092次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-11-10 16:13
直接沖銷原來的憑證,再進行更正處理
L. 追問
2018-11-10 16:22
具體的分錄是什么呢
江老師 解答
你原來的賬是什么呢?
2018-11-10 16:32
借:銀行存款 貸:其他應付款-法人名字
2018-11-10 16:33
一、沖銷X年X月X號憑證借:銀行存款 負數(shù)貸:其他應付款——法人名字 負數(shù)二、更正X年X月X號憑證
2018-11-10 16:35
但是,那個付錢的不是我們公司的人,是我公司之前的會計的朋友是不是應該把錢還給人家?
這個錢應該是還給對方,再進行入賬處理。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
收到一筆轉款,分錄寫借銀行存款,貸其他應付款,我不是很理解?
答: 同學你好 這個就是往來款
老師2020年對方單位給了我公司十萬,不需要開票,我做了其他應付款,貸銀行存款,到今年這筆帳,我想申報無票收入,那我怎么平帳,分錄怎么做
答: 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,19年做了一筆分錄,借其他應付款,貸銀行存款,在2020年發(fā)現(xiàn)做錯了,怎么更正
答: 具體是什么錯誤呢 可以更正
老師:我司17年申請國高請的是代理公司辦理,當時做賬的分錄是借:其他應付款 貸:銀行存款,要怎么調賬呢?
討論
請教一下代收代付的分錄?A代收B的車款400000付給C廠家購車分錄這么做對嗎?A收到B的車款借:銀行存款 400000貸:其他應付款-代收代付-B 400000代付時借:其它應付款_代收代付-C 400000貸:銀行存款 400000借:其它應付款-代收代付-B 400000貸:其它應付款-代收代付-C 400000
11月份有筆分錄,借:銀行存款46296,貸:補助收入—營改補助46296,需要把這筆收入做成其他應付款-預撥下年經(jīng)費,19年1月再轉成收入,怎么調賬
公司是送外賣平臺,昆明公司打款到銀行上60萬,其中有55萬代替下面商家暫時收營業(yè)款,之后要轉給下面商戶,分錄借:銀行存款 貸:其他應付款 付出去借:其他應付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在的問題是剩下的5萬掛在其他應付,而且越來越多,現(xiàn)在要怎么處理公司相當于是賺取其中的差價,
老板墊付貨款分錄是不是做成借:銀行存款,貸:其他應付款
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
L. 追問
2018-11-10 16:22
江老師 解答
2018-11-10 16:22
L. 追問
2018-11-10 16:32
江老師 解答
2018-11-10 16:33
L. 追問
2018-11-10 16:35
江老師 解答
2018-11-10 16:35