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珊瑚
于2018-11-13 17:32 發(fā)布 ??1431次瀏覽
馬老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-13 17:33
為啥會(huì)沒(méi)有,你們不是買了嗎,往出送怎么又會(huì)沒(méi)??
珊瑚 追問(wèn)
2018-11-13 18:02
我公做代運(yùn)營(yíng),只收服務(wù)費(fèi),進(jìn)銷都是A公司的,我們提出銷售要配贈(zèng)品,A公司讓我公司釆購(gòu)贈(zèng)品,我認(rèn)為喬公司釆購(gòu)并得到發(fā)票,無(wú)法處理
馬老師 解答
2018-11-13 18:11
贈(zèng)品是誰(shuí)承擔(dān)??你們還是委托方
2018-11-13 18:13
最終結(jié)果算我們,因?yàn)樽詈罄麧?rùn)是我們的服務(wù)費(fèi)。但是我認(rèn)為我司無(wú)法處理
2018-11-13 18:51
那你們贈(zèng)送的就視同銷售借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅
2018-11-13 18:56
怎么能做其他業(yè)務(wù)收入呢?還有進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?
2018-11-13 20:42
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的!
2018-11-13 20:53
如果這樣,那我又何必把贈(zèng)品和銷售商品開在一張發(fā)票上的??偨痤~是銷售商品金額。這樣不是反而少繳稅了?
2018-11-13 21:00
你們不是收取代理費(fèi)嗎?怎么你們開發(fā)票??
2018-11-13 21:12
以前有自營(yíng)店,賣1999加一個(gè)贈(zèng)品,給客戶開票,二行第一行是商品1989,笫二行比如什么小商品10元。老師都說(shuō)這樣處理,贈(zèng)品不用視同銷售交增值稅。而且轉(zhuǎn)費(fèi)用,我不能開銷項(xiàng)票,我怎么交稅?填在無(wú)票收入?
2018-11-13 21:15
那你的第二行就是開票了啊,你不過(guò)是把贈(zèng)送的這個(gè)價(jià)格分配到主售的商品了,說(shuō)白了就是直接銷售了,這樣的就正常銷售處理!這樣=變相商業(yè)折扣了,可以這么操作!
2018-11-13 21:17
品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵抵稅了,然后開票的時(shí)候又等于是和商品捆綁一起的,不就相當(dāng)于少交稅了么,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)抵扣了啊
2018-11-13 21:19
那你贈(zèng)送購(gòu)入金額小于10元??
2018-11-13 21:20
不一定,有百元左右
那你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),銷售價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià),稅局查到會(huì)讓你補(bǔ)稅
2018-11-13 21:23
我十元是舉例,百元的我開票就是百元了,您還沒(méi)回復(fù)我,作費(fèi)用的話,銷項(xiàng)稅不開票,在哪填
2018-11-13 21:25
贈(zèng)送的就視同銷售借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅
2018-11-13 21:26
未開票收入里填寫申報(bào)
這個(gè)分錄說(shuō)明進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵哪,并沒(méi)有入庫(kù)存商品
2018-11-13 21:27
不入庫(kù)存,進(jìn)項(xiàng)怎么抵?怎么入賬?您說(shuō)的分錄不全。
2018-11-13 21:29
你購(gòu)入的時(shí)候借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀存贈(zèng)送的借銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅啊
2018-11-13 21:33
庫(kù)存商品轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成?
2018-11-13 21:35
是的月底了借其他業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2018-11-13 21:37
那就奇怪了,如果視同銷售平進(jìn)平出的話,那企業(yè)為什么還非要去合并開發(fā)票呢,很多人都說(shuō)是要多交稅,不是跟合并開票比較,而是說(shuō)視同銷售要多交稅,怎么理解?
2018-11-13 21:45
合并在一起變相的商業(yè)折扣了。同一個(gè)購(gòu)買方主銷的和贈(zèng)送的分開開兩張麻煩,浪費(fèi)發(fā)票!
2018-11-13 21:46
另一個(gè)老板說(shuō),借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),這才是視同銷售,不應(yīng)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)成
2018-11-13 21:49
你如果按照準(zhǔn)確的處理就是你們老板說(shuō)的那樣,借費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅這個(gè)次年匯算清繳的時(shí)候要在視同銷售那張表填寫。直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入不用填寫那張表,
兩個(gè)大同小異?。。?/p>
2018-11-13 21:57
明白,但是憑什么說(shuō)是其他業(yè)務(wù)收入呢。有老師說(shuō)這是錯(cuò)賬。還有,老師,既然有進(jìn)項(xiàng),為什么有人一直認(rèn)為視同銷售是要交稅,好像有多虧的感覺(jué)?
2018-11-13 22:01
這個(gè)就不清楚,估計(jì)是沒(méi)有搞清楚進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧。不是經(jīng)常發(fā)生的就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。說(shuō)錯(cuò)的可能是很規(guī)矩的按照教科書上的處理方式吧。不計(jì)入收入的這種這個(gè)在金三面前有弊端,會(huì)造成你增值稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和你財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致,容易被預(yù)警。還有就是匯算清繳是不仔細(xì)的話容易把這一部分沒(méi)有填寫視同銷售表,扣掉企業(yè)所得稅!
2018-11-13 22:02
漏掉企業(yè)所得稅。所以實(shí)際工作中我覺(jué)得計(jì)入收入比較好!!
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馬老師 | 官方答疑老師
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珊瑚 追問(wèn)
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