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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-14 10:17

你們之前咋做的分錄現(xiàn)在科目不變數(shù)字是負數(shù)沖回就可以。

堅持 追問

2018-11-14 10:25

之前是,借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)  貸:銀行存款, 
退回的時候是,借:銀行存款,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)嗎

maize老師 解答

2018-11-14 10:27

不是 借庫存商品 負數(shù) 借銀行存款 正數(shù)  貸進項稅額轉(zhuǎn)出。

堅持 追問

2018-11-14 10:30

不可以借:銀行存款,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎

maize老師 解答

2018-11-14 10:37

庫存商品不做貸方一般是做借方紅字就可以。

堅持 追問

2018-11-14 11:23

那么銷售商品的時候,本來是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 
發(fā)生銷貨折讓時,該怎么寫分錄

maize老師 解答

2018-11-14 11:27

需要開紅字發(fā)票做借:應(yīng)收賬款負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)負數(shù)。

堅持 追問

2018-11-14 11:28

那為什么剛才那個分錄不是全都是寫負數(shù)

maize老師 解答

2018-11-14 11:33

你采購有進項稅額,退回用進項稅額轉(zhuǎn)出。這個不是一個分錄,進項稅額轉(zhuǎn)出正常是在貸方。

堅持 追問

2018-11-14 11:42

那么銀行存款為什么不是貸負數(shù)呢

maize老師 解答

2018-11-14 11:43

銀行存款不能做負數(shù),你咋會有負的銀行沒款就沒有了不會有負數(shù)存在。

堅持 追問

2018-11-14 11:59

庫存現(xiàn)金也是這樣,沒有負數(shù)的嗎

maize老師 解答

2018-11-14 12:09

是的,涉及銀行,庫存現(xiàn)金都是沒有負數(shù)。

堅持 追問

2018-11-14 13:54

像這種沖銷的,還有什么科目不能是負數(shù)

maize老師 解答

2018-11-14 14:06

還有損益科目不能做相反分錄只能做負數(shù),目前就這么多。

堅持 追問

2018-11-14 16:26

為什么結(jié)轉(zhuǎn)收入的分錄,可以做借:收入,貸:本年利潤

maize老師 解答

2018-11-14 16:27

這個是例外,結(jié)轉(zhuǎn)損益這塊。

堅持 追問

2018-11-14 16:39

只有結(jié)轉(zhuǎn)損益這塊,可以收入記借方,費用記貸方是吧

maize老師 解答

2018-11-14 16:40

是的,別的平時做的是負數(shù)。

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