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聰明的小腦瓜子
于2018-11-14 18:45 發(fā)布 ??2054次瀏覽
小宋老師
職稱: 初級會計師
2018-11-14 18:46
計業(yè)務招待費的專票,不能抵扣的,認證后做進項轉(zhuǎn)出。
聰明的小腦瓜子 追問
2018-11-14 18:56
能告訴一下對應的法條嗎
小宋老師 解答
2018-11-14 18:59
你好,財稅(2016)36號文附件。
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公司買了一批禮品 送了客戶 我做了業(yè)務招待費處理 請問這批禮品的增值稅專票的進項可以用來抵扣嗎?還是最好不抵扣呢?
答: 你好!這樣的,建議不要抵扣了。
業(yè)務招待費的專票不能抵扣增值稅?
答: 你好 需要認證啊,但是你不要抵扣,作為進項轉(zhuǎn)出的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老板自己買了兩雙鞋子,他開的公司的名字。我如果做業(yè)務招待費,需要交增值稅嗎
答: 你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個費用就不應當放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
老師,請問業(yè)務招待費與增值稅有什么關(guān)系嗎?
討論
業(yè)務招待費可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
取得專票情況下。住宿費,業(yè)務招待費,餐飲費是不是住宿招待費都可以抵扣增值稅?
公司上月業(yè)務招待費相關(guān)的增值稅發(fā)票已經(jīng)進行了認證抵扣了,本月要轉(zhuǎn)出的話賬上應該怎么做
沒有取得增值稅發(fā)票的業(yè)務招待費,是不是不可以稅前減除
小宋老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.98 解題: 1613 個
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2018-11-14 18:56
小宋老師 解答
2018-11-14 18:59