
公司買(mǎi)了一批禮品 送了客戶(hù) 我做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理 請(qǐng)問(wèn)這批禮品的增值稅專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)可以用來(lái)抵扣嗎?還是最好不抵扣呢?
答: 你好!這樣的,建議不要抵扣了。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專(zhuān)票不能抵扣增值稅?
答: 你好 需要認(rèn)證啊,但是你不要抵扣,作為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老板自己買(mǎi)了兩雙鞋子,他開(kāi)的公司的名字。我如果做業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要交增值稅嗎
答: 你好,既然是老板自己買(mǎi)的鞋子,那這個(gè)費(fèi)用就不應(yīng)當(dāng)放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
取得專(zhuān)票情況下。住宿費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),餐飲費(fèi)是不是住宿招待費(fèi)都可以抵扣增值稅?
公司上月業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)的增值稅發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行了認(rèn)證抵扣了,本月要轉(zhuǎn)出的話賬上應(yīng)該怎么做


聰明的小腦瓜子 追問(wèn)
2018-11-14 18:56
小宋老師 解答
2018-11-14 18:59