原材料暫估入庫的會計分錄怎么做?專票到了又該怎么沖?
風(fēng)輕霧雨
于2018-11-14 23:06 發(fā)布 ??924次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-11-14 23:07
如果支付了,暫估借原材料貸銀存,專票收到紅沖暫估借銀存貸原材料,借原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸銀存
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如果支付了,暫估借原材料貸銀存,專票收到紅沖暫估借銀存貸原材料,借原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸銀存
2018-11-14 23:07:44

借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估款,別的結(jié)轉(zhuǎn)成本按還是按你們收到發(fā)票是一樣做法。你收到發(fā)票沖回暫估借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)按發(fā)票做就可以。
2019-01-05 10:47:31

你好
暫估入庫
借;原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-10-08 11:30:22

借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款
拿到發(fā)票時,首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款(紅字)
然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費——增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款
2018-11-08 10:45:11

1.借:原材料 -暫估入庫 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借原材料 貸應(yīng)付賬款,2 ,
2020-03-30 10:28:08
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