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于2018-11-15 09:37 發(fā)布 ??1553次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-15 09:38
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2333333 追問
2018-11-15 09:44
那抵減之后,還有留存進(jìn)項(xiàng),那我就以0申報(bào),增值稅附加、在增值稅申報(bào)表里,看應(yīng)納稅額合計(jì)這一欄嗎
meizi老師 解答
2018-11-15 09:53
你好 不能0申報(bào) 只能代表你不交增值稅 你也需要據(jù)實(shí)申報(bào) 你本月不是有收入嗎 !零申報(bào)是指的零收入申報(bào) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄,申報(bào)時(shí)填表一表二就可以了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留抵的。
2018-11-15 09:55
增值稅附加,填0可以?
2018-11-15 09:57
你好 是的,因?yàn)樵鲋刀悰]有應(yīng)納稅額,附加稅計(jì)稅依據(jù)就是0了
就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用繳納增值稅,那增值稅附加就填0,是嗎
2018-11-15 10:03
你好是的 附加稅沒有計(jì)稅依據(jù) 是0
2018-11-15 10:11
那應(yīng)該繳納增值稅為1518.19,。不錯(cuò)過增值稅附加季度或月底10萬,不是不用繳納嗎?
2018-11-15 10:24
你不是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 沒有應(yīng)交的增值稅 怎么還會(huì)有金額1518.19元
2018-11-15 10:26
有兩家公司,一家銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),一家進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2018-11-15 10:50
你每家公司分別來申報(bào)丫 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)的 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 分別填附表1、2 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅的也分別填 該交稅的交 要交的增值稅 也需要據(jù)實(shí)申報(bào)附加稅
2018-11-15 10:53
不是有個(gè)政策,免征增值稅附加碼?
2018-11-15 11:01
你好 財(cái)會(huì)「2016」12號(hào):一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人 所以免征水利基金、教育費(fèi)附加的政策不僅適用小規(guī)模納稅人,一般納稅人符合條件也享受 增值稅是小規(guī)模月不超過3萬季度不超過9萬免增值稅
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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