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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-15 09:38

是的  附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的  你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的   抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅

2333333 追問

2018-11-15 09:44

那抵減之后,還有留存進(jìn)項(xiàng),那我就以0申報(bào),增值稅附加、在增值稅申報(bào)表里,看應(yīng)納稅額合計(jì)這一欄嗎

meizi老師 解答

2018-11-15 09:53

你好   不能0申報(bào)  只能代表你不交增值稅  你也需要據(jù)實(shí)申報(bào) 你本月不是有收入嗎 !零申報(bào)是指的零收入申報(bào) 
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄,申報(bào)時(shí)填表一表二就可以了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留抵的。

2333333 追問

2018-11-15 09:55

增值稅附加,填0可以?

meizi老師 解答

2018-11-15 09:57

你好 是的,因?yàn)樵鲋刀悰]有應(yīng)納稅額,附加稅計(jì)稅依據(jù)就是0了

2333333 追問

2018-11-15 09:57

就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用繳納增值稅,那增值稅附加就填0,是嗎

meizi老師 解答

2018-11-15 10:03

你好是的 附加稅沒有計(jì)稅依據(jù) 是0

2333333 追問

2018-11-15 10:11

那應(yīng)該繳納增值稅為1518.19,。不錯(cuò)過增值稅附加季度或月底10萬,不是不用繳納嗎?

meizi老師 解答

2018-11-15 10:24

你不是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅  沒有應(yīng)交的增值稅  怎么還會(huì)有金額1518.19元

2333333 追問

2018-11-15 10:26

有兩家公司,一家銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),一家進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

meizi老師 解答

2018-11-15 10:50

你每家公司分別來申報(bào)丫  進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)的 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 分別填附表1、2   
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅的也分別填  該交稅的交   要交的增值稅  也需要據(jù)實(shí)申報(bào)附加稅

2333333 追問

2018-11-15 10:53

不是有個(gè)政策,免征增值稅附加碼?

meizi老師 解答

2018-11-15 11:01

你好  財(cái)會(huì)「2016」12號(hào):一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人 所以免征水利基金、教育費(fèi)附加的政策不僅適用小規(guī)模納稅人,一般納稅人符合條件也享受 
增值稅是小規(guī)模月不超過3萬季度不超過9萬免增值稅

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