老師,預(yù)付廠房房租要做攤銷嗎?房東沒有開票出來 問
是的,按月正常攤銷 答
老師你好,公司的外賬人員用兩家公司互開票,我說不 問
用她的開票員身份開,對你不會有安全問題 答
老師您好 公司一些金額1-3萬的費用或者物資采購 問
是的,大額的需要合同, 答
請問一下,我在企業(yè)交的有養(yǎng)老保險,如果中間斷了的 問
您好,沒事,這個是按累計的來的 答
現(xiàn)在補外地預(yù)繳所得稅,所屬期是2024年12月,我看了 問
所屬期選在12月,通常不會自動帶出,需要自行填寫 答

不征稅收入的會計分錄怎么做,如果已經(jīng)做了進項稅了。要如何調(diào)帳?
答: 不征收收入分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)做了進項需要做調(diào)整 借;相關(guān)科目 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額)
如果當(dāng)月發(fā)票沒有認(rèn)證,會計分錄如何做,如果已經(jīng)認(rèn)證了,但是忘記抵扣了,分錄如何做;如果已經(jīng)認(rèn)證了,但是銷項稅額-進項稅額后,進項稅額多了,怎么辦,怎么做分錄
答: 如果沒有認(rèn)證的,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。已經(jīng)認(rèn)證了,但是忘記抵扣了,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。如果認(rèn)證了,銷項稅額-進項稅額后,進項稅額多,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。這樣就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年13月做了暫估入庫,跨年了,今天四月份收到進項發(fā)票,如何做會計分錄?需要進行匯算清繳調(diào)整嗎?如果要調(diào)整,請問調(diào)整后需要做什么會計分錄呢?
答: 你好 你還沒匯算的話 沒有差異的 就直接把發(fā)票附憑證后面去 。
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄如何寫呢?上個月已經(jīng)認(rèn)證并做賬了,這個月報稅已經(jīng)進項稅額轉(zhuǎn)出了,分錄該怎樣寫?
如果當(dāng)月增值稅申報表上少報了收入,多計了進項稅,報表已經(jīng)上報了。下月發(fā)現(xiàn)了錯誤,帳務(wù)上進行了調(diào)帳,申報表應(yīng)如何填報?


婉兒 追問
2018-11-15 11:45
鄒老師 解答
2018-11-15 11:46
婉兒 追問
2018-11-15 14:25
鄒老師 解答
2018-11-15 14:26