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陽光
于2018-11-15 14:02 發(fā)布 ??2179次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-11-15 14:03
現(xiàn)在都是在網(wǎng)上認證平臺認證的
陽光 追問
2018-11-15 14:17
老師,那122746.88元,可以抵多少稅呢
辜老師 解答
2018-11-15 14:19
要看你的發(fā)票的稅率是多少,122746.88是含稅價,稅率是16%的話,122746.88/1.16*16%=16930.60
2018-11-15 15:09
老師,就是沖紅發(fā)票那個啊,怎么辦啊
2018-11-15 15:12
你們收到紅字發(fā)票,還是開出紅票
2018-11-15 15:23
開的紅字發(fā)票
2018-11-15 15:37
那就要抵消你的銷項稅了
2018-11-15 15:42
是的啊
2018-11-15 15:59
麻煩老師解答一下
2018-11-15 16:34
開出紅票,你要沖減收入,借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù),應交稅費—應交增值稅—銷項稅 負數(shù)
2018-11-15 16:40
那我之前的收入就沖沒了么?
2018-11-15 16:45
是的,你在按照開具的正確發(fā)票,重新確認收入就是 了
2018-11-15 16:49
那就把之前那個發(fā)票附在重新確認收入的這個分錄上么?
你正確開具的發(fā)票放在重新確認收入后面
2018-11-15 17:08
借:應收賬款 50,380.00 貸:主營業(yè)務收入 48,912.62 應交稅費-銷項稅 1,467.38 ,這是紅字;借:應收賬款 50,380.00 貸:主營業(yè)務收入 48,912.62 應交稅費-銷項稅 1,467.38 然后再做一筆正數(shù)進去;老師,問題是稅額一正一負的有抵消掉了 ,沒有達到抵扣稅款的目的啊。10月做這筆紅字,成功抵消了1467.38元稅額
2018-11-15 17:09
你這是你們開出發(fā)票,是要產(chǎn)生銷項稅的,你要抵扣銷項稅,是你們要取得增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)生進項稅來抵扣的
2018-11-15 17:16
我的意思是9月開了同一筆收入開了2張發(fā)票,因為有一張是打歪了就作廢了,但是系統(tǒng)忘記作廢了。然后季報的時候多報了1467.38的稅,我問過稅局說是可以在下個季度季報的時候調(diào)整過來。
2018-11-15 17:32
麻煩老師解答一下 謝謝
2018-11-15 19:36
老師在嗎
2018-11-16 08:45
那你這個季度作廢這一張發(fā)票,然后對應的銷項稅是負數(shù)就可以了
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進項專票抵扣退稅部分還需要提供發(fā)票嗎
答: 同學你好 這個需要的
公司買的手表開的專票,不小心做了抵扣,現(xiàn)在要怎么處理?
答: 您好, 做進項轉(zhuǎn)出就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司2017年到現(xiàn)在的專票都管抵扣嗎,還是只管抵扣2022年的
答: 你好 可以的 17年后的可以抵扣?
買的茶葉開進的專票可以抵扣嗎?
討論
老師,請問公司給員工租房的專票能抵扣嗎?
老師,12月份的專票,1月份可以抵扣嗎
老師你好,電子專票可以抵扣嗎
老師,什么樣的專票不可以抵扣呢
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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陽光 追問
2018-11-15 14:17
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2018-11-15 14:19
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2018-11-16 08:45