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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-15 14:03

現(xiàn)在都是在網(wǎng)上認證平臺認證的

陽光 追問

2018-11-15 14:17

老師,那122746.88元,可以抵多少稅呢

辜老師 解答

2018-11-15 14:19

要看你的發(fā)票的稅率是多少,122746.88是含稅價,稅率是16%的話,122746.88/1.16*16%=16930.60

陽光 追問

2018-11-15 15:09

老師,就是沖紅發(fā)票那個啊,怎么辦啊

辜老師 解答

2018-11-15 15:12

你們收到紅字發(fā)票,還是開出紅票

陽光 追問

2018-11-15 15:23

開的紅字發(fā)票

辜老師 解答

2018-11-15 15:37

那就要抵消你的銷項稅了

陽光 追問

2018-11-15 15:42

是的啊

陽光 追問

2018-11-15 15:59

麻煩老師解答一下

辜老師 解答

2018-11-15 16:34

開出紅票,你要沖減收入,借:應收賬款  負數(shù)   貸:主營業(yè)務收入   負數(shù),應交稅費—應交增值稅—銷項稅   負數(shù)

陽光 追問

2018-11-15 16:40

那我之前的收入就沖沒了么?

辜老師 解答

2018-11-15 16:45

是的,你在按照開具的正確發(fā)票,重新確認收入就是 了

陽光 追問

2018-11-15 16:49

那就把之前那個發(fā)票附在重新確認收入的這個分錄上么?

辜老師 解答

2018-11-15 16:49

你正確開具的發(fā)票放在重新確認收入后面

陽光 追問

2018-11-15 17:08

借:應收賬款 50,380.00  
貸:主營業(yè)務收入 48,912.62  
      應交稅費-銷項稅 1,467.38  
,這是紅字;借:應收賬款 50,380.00  
貸:主營業(yè)務收入 48,912.62  
應交稅費-銷項稅 1,467.38  
然后再做一筆正數(shù)進去;老師,問題是稅額一正一負的有抵消掉了 
,沒有達到抵扣稅款的目的啊。10月做這筆紅字,成功抵消了1467.38元稅額

辜老師 解答

2018-11-15 17:09

你這是你們開出發(fā)票,是要產(chǎn)生銷項稅的,你要抵扣銷項稅,是你們要取得增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)生進項稅來抵扣的

陽光 追問

2018-11-15 17:16

我的意思是9月開了同一筆收入開了2張發(fā)票,因為有一張是打歪了就作廢了,但是系統(tǒng)忘記作廢了。然后季報的時候多報了1467.38的稅,我問過稅局說是可以在下個季度季報的時候調(diào)整過來。

陽光 追問

2018-11-15 17:32

麻煩老師解答一下  謝謝

陽光 追問

2018-11-15 19:36

老師在嗎

辜老師 解答

2018-11-16 08:45

那你這個季度作廢這一張發(fā)票,然后對應的銷項稅是負數(shù)就可以了

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同學你好 這個需要的
2023-04-22 05:13:12
您好, 做進項轉(zhuǎn)出就可以了
2023-05-10 19:20:41
你好!小規(guī)模的話不可以了,應該是3%稅率
2022-04-11 07:22:12
你好 可以的 17年后的可以抵扣?
2022-03-23 11:41:21
這個是普通發(fā)票的不是專票,如果是專票的話,他會寫著增值稅電子專用發(fā)票。
2022-03-18 18:37:45
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