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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-16 10:46

你好,收到管理費時,借銀行存款,貸其他業(yè)務收入一管理費

學徒 追問

2018-11-16 10:48

比如別人轉給我們的是5000,沒有中標,退給他的時候是4500 
這里怎么做呢

學徒 追問

2018-11-16 10:49

收到管理費時,是直接從其他應付款轉到其他業(yè)務收入嘛

學徒 追問

2018-11-16 10:57

??

莊老師 解答

2018-11-16 11:21

你好,退回4500。借其他應付款一保證金5000,貸銀行存款4500,其他業(yè)務收入一管理費500

學徒 追問

2018-11-16 14:59

拉卡機的稅收分類編碼能發(fā)給我一下嗎?

莊老師 解答

2018-11-16 15:03

你好同學,我不熟悉這個,你另外提問。

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相關問題討論
您好,控股股東才需要做合并,所以少數股東那筆不需要抵銷,母公司在合并報表中借 其他應付款 貸 其他應收款 即可。
2021-10-08 14:22:04
你好,那樣也是可以的
2021-09-13 15:59:57
你好借方銀行存款增加,,貸方其他應付款
2021-08-26 18:11:32
**收款,你誰的**接收的
2021-08-07 09:49:07
做賬是根據經濟業(yè)務來的。所以后面不管是打了一半還是全款,都還是之前的分錄一樣做,祝您生活愉快
2021-06-15 11:18:37
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