
公司收到的進項票要怎樣處理,錢已經付了,已經把材料做進成本了,如果再寫分錄是不是入雙重了?
答: 已經計入成本就不需要再寫分錄了
公司是是商貿企業(yè),如果本月進項夠了,那再收到的進項票還需要認證嗎,認證的話就有留抵了,不認證的話,票已收到,材料已入庫,會計上怎么處理呢,還是等到認證那月再做入庫分錄
答: 你好,如果不想有留抵稅額,可以暫時先不認證。可以先入賬,借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,貸應付賬款。等認證月份,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額。就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,假如本年2月購入一批材料,成本100萬,進項稅13萬。發(fā)票已經到了,但是本月的進項已經夠扣,留到下個月再扣。這個進項稅在本月的會計分錄怎么做
答: 你好,學員 借原材料 應交稅費應交增值稅(待認證進項稅 貸銀行存款


Snow 追問
2018-11-19 15:51
鄒老師 解答
2018-11-19 15:51