老師,上月公司發(fā)提成,給一位同事多申報(bào)了一萬的收 問
你好,正規(guī)做法,是去更正申報(bào)了. 答
(1)向乙公司轉(zhuǎn)讓賬面價(jià)值為120萬元的應(yīng)收賬款,抵償 問
你好,這個(gè)是計(jì)入投資收益。 答
建筑勞務(wù)公司需要繳納哪些稅,稅率分別是多少 問
增值稅:一般納稅人提供建筑勞務(wù),適用一般計(jì)稅方法,稅率為 9%;符合條件的清包工、甲供工程等項(xiàng)目可選擇簡易計(jì)稅方法,征收率為 3%。小規(guī)模納稅人提供建筑勞務(wù),征收率為 3%。 企業(yè)所得稅:稅率一般為 25%。符合條件的小型微利企業(yè),減按 20% 的稅率征收企業(yè)所得稅;對(duì)國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按 15% 的稅率征收。 城市維護(hù)建設(shè)稅:以增值稅為計(jì)稅依據(jù),市區(qū)稅率為 7%,縣城、鎮(zhèn)稅率為 5%,不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的稅率為 1%。 教育費(fèi)附加:以增值稅為計(jì)稅依據(jù),費(fèi)率為 3%。 地方教育附加:以增值稅為計(jì)稅依據(jù),費(fèi)率為 2%。 印花稅:建筑工程合同按承包金額的萬分之三貼花。 房產(chǎn)稅:若企業(yè)擁有房產(chǎn),需按房產(chǎn)原值一次減除 10% 至 30% 后的余值計(jì)算繳納,稅率為 1.2%;若出租房產(chǎn),按租金收入的 12% 繳納。 城鎮(zhèn)土地使用稅:根據(jù)實(shí)際占用土地面積和當(dāng)?shù)剡m用稅額計(jì)算繳納。 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款10萬,但在 問
關(guān)鍵是要找到付款的依據(jù)哈 答
老師,我司自己建造廠房,現(xiàn)已竣工,但是工程發(fā)票還沒 問
你好,你如果能確定金額的話是可以的。 答

第二步求所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅……老師為什么要×所得稅稅率,求當(dāng)期所得稅的時(shí)候才乘所得稅稅率才對(duì)啊
答: 你好,同學(xué)。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
異地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,計(jì)提分錄是這樣做嗎。。。。借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,,借:所得稅費(fèi)用-個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅?個(gè)人所得稅的計(jì)提是不是在所得稅費(fèi)用的下面增加一個(gè)二級(jí) 所得稅費(fèi)用-個(gè)人所得稅這樣???
答: 你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提所得稅,現(xiàn)在所得稅的科目是所得稅,還是所得稅費(fèi)用???
答: 你好,是所得稅費(fèi)用
賬中所得稅費(fèi)用包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅,利潤表中的所得稅費(fèi)用=所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅減去遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額?
應(yīng)交所得稅就是當(dāng)期所得稅嗎?遞延所得稅是什么?所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅。干嘛說是從當(dāng)期利潤總額中扣除的所得稅費(fèi)用?
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+(遞延所得稅負(fù)債期末-遞延所得稅期初)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末-遞延所得是資產(chǎn)期初)
為什么所得稅費(fèi)用那里是—25000?怎么得來的?所得稅費(fèi)用不是等于當(dāng)前所得稅+遞延所得稅(遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn))嗎?

