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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-26 08:10

借;應交稅費(進項稅額)    貸;以前年度損益調整 
做這個調整分錄

簿荷梨子 追問

2018-11-26 08:15

老師,可以是:借;應交稅費(進項稅額),貸:利潤分配—未分配利潤?是不是由于去年數據,所以才調到未分配利潤里呢?

鄒老師 解答

2018-11-26 08:15

你好,需要通過以前年度損益調整核算,然后再結轉到利潤分配——未分配利潤 
因為是跨年,不能直接通過損益科目核算,所以先通過以前年度損益調整科目核算

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相關問題討論
您好,您開具的增值稅普通發(fā)票可以用專票的進項稅額抵扣的
2019-08-06 21:13:17
對于購買方來說,是只有專用發(fā)票能抵扣進項稅,普票發(fā)票是不可以抵扣的 對于你們開出發(fā)票的銷售方來說,專票和普票都要繳納銷項稅,都是可以用你們取得專用發(fā)票來抵扣的
2018-11-26 14:20:17
你好,你開出去的是普通發(fā)票,是一般計稅的,你有進項專票可以抵扣的。
2023-01-03 13:58:44
你好,可以抵扣進項稅額的,
2019-08-14 20:50:55
借;應交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調整 做這個調整分錄
2018-11-26 08:10:07
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