老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個(gè)沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

你好請問一下,同事借支5000,買了臺(tái)電腦,電腦回來了,我要入固定資產(chǎn),但是同事暫時(shí)沒有拿單據(jù)回來報(bào)銷,我該如何做賬。當(dāng)時(shí)他借支的時(shí)候已做借其他應(yīng)收款,貸銀行存款了。
答: 你好,需要報(bào)銷的人提供相應(yīng)單據(jù)報(bào)銷入賬才可以的
之前轉(zhuǎn)給股東一筆錢,先記往來款 。借:其他應(yīng)收款-張三 貸:銀行存款現(xiàn)在購買了一批固定資產(chǎn),可以直接按下面這樣操作嗎借:固定資產(chǎn)貸:其他應(yīng)收款-張三
答: 不能,借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2017年職工向單位借款用于為單位購買固定資產(chǎn),報(bào)銷時(shí)D方記入銀行存款,原憑證J固定資產(chǎn)D銀行存款,現(xiàn)將原憑證紅字沖回,調(diào)整為J固定資產(chǎn)D其他應(yīng)收款,可以嗎?
答: 你好,是做錯(cuò)了是吧,可以調(diào)整


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2018-11-26 11:26
bamboo老師 解答
2018-11-26 11:29
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2018-11-26 11:36
bamboo老師 解答
2018-11-26 11:38