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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-26 11:10

預(yù)支錢 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款  
收到空調(diào)和發(fā)票時(shí) 
借:固定資產(chǎn)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 
貸:預(yù)付賬款

影子 追問

2018-11-26 11:26

那我之前做的一直都是其他應(yīng)收賬款,現(xiàn)在更改憑證 要反記賬  好麻煩 其他應(yīng)收款不行嗎

bamboo老師 解答

2018-11-26 11:29

貨款一般是應(yīng)付賬款 你都已經(jīng)做了  可以不用調(diào)整了 以后改過了就好了

影子 追問

2018-11-26 11:36

好的  借:其他應(yīng)付款  貸:銀行存款:還需要做一筆分錄沖銷嗎?

bamboo老師 解答

2018-11-26 11:38

收到發(fā)票后 
借:固定資產(chǎn)  
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 
貸:其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
你好,需要報(bào)銷的人提供相應(yīng)單據(jù)報(bào)銷入賬才可以的
2017-10-31 09:52:09
不能,借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款
2017-08-22 09:27:21
這個(gè)的話 可以先不用做賬 等辦好了 一起入到固定資產(chǎn)成本里哈
2020-05-23 12:35:03
你好,是做錯(cuò)了是吧,可以調(diào)整
2019-08-07 12:02:48
預(yù)支錢 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到空調(diào)和發(fā)票時(shí) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:預(yù)付賬款
2018-11-26 11:10:52
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