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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-11-26 15:56

視同銷售處理 
借 營業(yè)外支出-捐贈 
   貸 存貨(電腦) 
      應交稅費-應交增值稅(銷項稅)

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-26 15:58

我們當時買進來沒有做到固定資產或者存貨這個科目呀

羅老師 解答

2018-11-26 15:59

你當時買進來是怎么記賬的?

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-26 16:00

沒有記賬

羅老師 解答

2018-11-26 16:02

那買電腦的錢也沒有從公司賬上支付?

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-26 16:02

昨天剛買,說是要贈送給幫扶對象

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-26 16:03

支付了,錢付給了賣電腦的

羅老師 解答

2018-11-26 16:04

以公司的名義購買的,對吧 
那就賬上也要記賬,貨物入庫-出庫

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-26 16:11

意思是,先入到固定資產,再做銷售?

會計學堂輔導老師 追問

2018-11-26 16:13

???????

羅老師 解答

2018-11-26 16:14

捐贈的,那就先計入存貨,在捐贈(增值稅視同內銷)

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同學,你們收到的發(fā)票在發(fā)票確認平臺沒有顯示是嗎
2022-10-24 17:24:36
你是一般納稅人么,這個專票用于哪里
2019-08-08 09:28:43
您好,您您年末是有留抵稅額的情況下,是不需要做第六個分錄,您第八個分錄是借應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)貸應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
2020-07-04 16:46:58
你好具體您購買的什么商品?
2019-03-15 14:07:15
您好,借應收賬款113000,貸主營業(yè)務收入100000,應交稅費-應交增值稅13000,借主營業(yè)務成本57200,貸銀行存款1200,應付職工薪酬56000。
2022-12-25 15:17:22
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