老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個(gè)稅率不對,至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

管理費(fèi)用2017年本年累計(jì)了在同一頁登記2018年的費(fèi)用要寫結(jié)轉(zhuǎn)下年度嗎?2017年的借方金額分析要結(jié)轉(zhuǎn)到2018年度嗎?
答: 你好,管理費(fèi)用是損益科目,不用結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。
管理費(fèi)用月底結(jié)轉(zhuǎn) 先寫本月合計(jì) 結(jié)轉(zhuǎn) 本年累計(jì) 還是先寫 結(jié)轉(zhuǎn) 本月合計(jì)本年累計(jì) 我以前問過老師 是先結(jié)轉(zhuǎn) 本月合計(jì) 本年累計(jì) 但是i 工廠的老會計(jì)說我做的不對 要先寫本月合計(jì) 結(jié)轉(zhuǎn) 不用寫本年累計(jì)
答: 你好,你是指結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?結(jié)轉(zhuǎn)本月合計(jì)就行了,本年合計(jì)不用結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月數(shù)據(jù)還是累計(jì)數(shù)據(jù)
答: 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月的數(shù)據(jù)

